[딜사이트 이우찬 기자] LG화학이 올해 1분기 연결기준 매출 12조2468억원, 영업손실 497억원을 기록했다고 30일 밝혔다. 지난해 동기 대비 매출은 2.6% 감소하고 영업이익은 적자 전환했다. 전분기 대비로는 매출이 6.2% 증가했으며 영업손실 규모는 축소됐다.
사업부문별 실적과 2분기 전망의 경우 석유화학부문은 매출 4조4723억원, 영업이익 1648억원을 기록했다. 원료 가격 상승에 따른 긍정적인 재고 래깅 효과와 유럽 반덤핑 관세 환급액에 대한 일회성 수익 인식으로 전분기 대비 수익성이 개선됐다. 2분기는 1분기와 유사한 수준의 수익성이 전망된다.
첨단소재부문은 매출 8431억원, 영업손실 433억원을 기록했다. 전지소재 양극재 물량 확대와 반도체 소재 신제품 출시 효과로 첨단부문의 매출이 증가했으며 적자 폭은 축소됐다. 2분기는 전자·엔지니어링 소재는 고부가 제품 중심으로 안정적인 실적이 전망되며 전지소재는 양극재 물량 확대로 첨단부문의 흑자 전환이 예상된다고 회사 측은 밝혔다.
생명과학부문은 매출 3126억원, 영업이익 337억원을 기록했다. 전분기 대비 수출 선적시점 차이로 매출이 감소했으나 연구개발, 마케팅 비용 감소에 따라 수익성은 증가했다. 2분기는 주요 제품 물량 확대로 매출 증가가 예상되며 글로벌 임상 등에 따른 연구개발 투자가 지속될 전망이다.
자회사 LG에너지솔루션은 매출 6조5550억원, 영업손실 2078억원을 기록했다. 북미 전기차 파우치 물량 감소에도 에너지저장시스템(ESS) 출하량이 증가했다. ESS 생산 거점 확장에 따른 초기 가동 비용 부담과 북미 전기차 파우치 물량 감소에 따른 제품 믹스 악화로 적자를 기록했다.
자회사 팜한농은 매출 2662억원, 영업이익 348억원을 기록했다. 작물보호제 국내 판매 확대와 더불어 중동전쟁 여파에 따른 비료 선구매 수요 증가가 더해져 매출이 늘고 수익성은 개선됐다. 2분기는 작물보호제 매출 증가가 예상되지만 비료 원료가 상승에 따른 수출 감소와 연구개발 비용 증가 등으로 매출과 수익성이 줄어들 전망이다.
최고재무책임자(CFO)인 차동석 사장은 "원재료 수급 불안에 따른 불확실성에도 석유화학부문의 원료 가격 상승에 따른 긍정적인 재고 래깅 효과와 일회성 수익 인식 등으로 전분기 대비 수익성이 개선되고 전사 영업손실 규모는 축소됐다"고 밝혔다. 이어 "중동 지정학적 리스크와 북미 전기차 시장 수요 약세 등 대외 불확실성이 지속되겠지만 고부가·고수익 중심 사업 포트폴리오 전환을 가속화해 급변하는 경기 사이클에도 흔들리지 않는 사업 구조로 체질을 개선해 나가겠다"고 밝혔다.
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